Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0111
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 32,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2022
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum splatnosti: 18.07.2022
Dátum úhrady: 18.07.2022
Súbor: FD_0111
Zverejnené: 09.11.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov