Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0099
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 32,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2022
Dátum vystavenia: 01.06.2022
Dátum splatnosti: 20.06.2022
Dátum úhrady: 20.06.2022
Súbor: FD_0099
Zverejnené: 09.11.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov