Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 092017 |
Číslo faktúry: | FD /0055 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | IPPS group, s. r. o. |
Adresa: | Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
IČO: | 45641005 |
Predmet: | prevádzkovanie verejného vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
Dátum úhrady: | 27.04.2017 |
Súbor: | FD_0055 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |