Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 20:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby pevnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 32,42
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.02.2024
Dátum vystavenia: 01.02.2024
Dátum splatnosti: 19.02.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0017
Zverejnené: 09.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov