Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7609870181
Číslo faktúry: FD /0151
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 56,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.11.2016
Dátum vystavenia: 08.11.2016
Dátum splatnosti: 25.11.2016
Dátum úhrady: 21.11.2016
Súbor: FD_0151
Zverejnené: 01.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov