Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7793022305
Číslo faktúry: FD /0023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby pevnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 53,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2017
Dátum vystavenia: 02.02.2017
Dátum splatnosti: 20.02.2017
Dátum úhrady: 20.02.2017
Súbor: FD_0023
Zverejnené: 06.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov