Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3412751526
Číslo faktúry: FD /0027
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 56,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.02.2017
Dátum vystavenia: 08.02.2017
Dátum splatnosti: 23.02.2017
Dátum úhrady: 17.02.2017
Súbor: FD_0027
Zverejnené: 06.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov