Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4424136831
Číslo faktúry: FD /0035
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: innogy Slovensko, s. r. o
Adresa: Mlynská 31,04291 Košice
IČO: 44291809
Predmet: zemný plyn
Fakturovaná suma s DPH: 447,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2017
Dátum vystavenia: 01.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum úhrady: 13.03.2017
Súbor: FD_0035
Zverejnené: 06.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov