Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4424136831 |
Číslo faktúry: | FD /0035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | zemný plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 447,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
Súbor: | FD_0035 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |