Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 10:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0042
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby pevnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 57,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 18.03.2019
Dátum úhrady: 18.03.2019
Súbor: FD_0042
Zverejnené: 06.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov