Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 14:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0063
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 57,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.04.2019
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum splatnosti: 18.04.2019
Dátum úhrady: 11.04.2019
Súbor: FD_0063
Zverejnené: 06.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov